茶道馆主题休闲会所创业计划书
在不断进步的社会中,创业计划书使用的频率越来越高,创业计划书可以帮助创业者更清楚认识自己。大家知道创业计划书的格式吗?以下是小编为大家整理的茶道馆主题休闲会所创业计划书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
一、项目介绍
1、项目名称:“远方”主题休闲会所(暂命名)
2、经营范围:
1)消费:品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费
2)销售:茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售
3)娱乐:
4)活动:举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动收入
3、项目地址:阳光时代广场
4、场地面积:208平方米(附设置草图)
1)大包间:1间=8位
2)小包间:4间=20位
3)六人卡座:2个=12位
4)四人卡座:待定
5)双人卡座:3个=6位
6)大散座区(12人):1个=12位
7)总座位数设计:64人,11桌,5包间
二、市场分析
1、市场需求分析
本项目所在地为明光黄金商务区,周边多以中青年中高端收入为主,该类人群追求的是精致的生活品质,交际应酬多,追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的`休闲娱乐、聊天洽谈的场所,这就为本项目的经营
明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所,经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主,而适合商务洽谈的休闲场所却不多,虽然部分茶楼可
2、市场定位
理念:“远方茶道馆”(释意:每个人都有个在追寻的远方梦)
模式:会员制管理及服务、平价式消费
功能:集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体
经营:经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织,并且在会员中发展本店商品的“团购”客户,寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户
三、投资预算
1、全年项目总投资:638000元
1)房租:150000
2)装修:260000
3)人员工资:720xx
a)茶楼经理1人:20xx元/月
b)服务员2人:1000元/月
c)收银员2人:1000元/月
4)用具及首批进货(详见附件——采购清单):150000
四、经营模式
1、盈利模式
1)茶点小食品、茶饮店内消费
2)店内商品销售
3)麻将娱乐(待定)、节目表演等有偿服务
4)各类文化、宣传活动的无偿策划、组织,及有偿
2、价格体系(
1)基础消费
a)茶位费:5元/位(个人消费满38元免)
b)单人卡座:5元/小时
c)双人卡座:8元/小时
d)普通包间费:18元/小时
e)豪华包装费:28元/小时
2)茶饮消费
a)10——80元/位;
b)28——388元/壶/瓶
3)食品消费
a)小茶点及水果5——20元/份(消费满258元免,包间赠送)
b)特色滋补糕点18—188元/例
4)活动消费
a)各类活动场地
b)各类活动其他服务:500元/次
5)商品销售
a)各类名茶:50—10000元/斤/盒
b)各类名壶:100—10000元/把
c)滋补养生茶:100—5000元/斤/盒
d)各类红酒:80—1000元/瓶/盒
e)各类字、画、奇石、古玩等艺术品:100—100000元/件
f)各类书籍:10—500元/本/套
g)各类手工艺品:会员积分
6)娱乐消费
a)包间麻将桌:
b)电脑上
3、毛利率分析
1)店内饮品消费毛利率:300%—1500%
a)品茶:1500%
举例:大多数茶平均采购成本约60元/斤,一壶茶用量约15—30克,平均成本为1、8—3、6元;一壶茶平均售价为50元/壶,另加占用茶位或包间时间的基础费用,按1小时5元计算,平均收入为55元。
b)滋补养生茶饮:800%
c)品酒:300%(店内品酒不多,一般为举办品酒会消费,帮毛利率略低)
2)店内食品消费毛利率:
a)茶点小食品:250%
举例:花生平均采购成本为10元/包,一小碟用量约为1/5包,平均成本为2元,平均售价为10元。
b)特色滋补养生茶:800%
举例:一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元,厨房人工成本平均为5元,成本共计为17元;平均售价为138元/例。
3)活动场地
a)纯场地
举例:大厅50平方米场地,收入按500元/天计算,即13、33元/天/平方米,成本按租金2元/天/平方米计算
b)场地
举例:大厅50平方米场地,收入按场地500元/天计算,服务500元/2人/天计算,共计收入为1000元/天;成本按按租金2元/天/平方米,人员33元/人/天计算,2人50平方米成本共计366元
c)举办活动销售商品:以销售商品获取利润,场地及服务
4)商品销售毛利率
a)各类名茶、名壶、名酒、:100%
b)各类字、画、奇石、古玩等艺术品:300%
c)各类书籍及手工艺品:20%—50%
4、营销策略
1)以开发股东及管理人员自身关系
2)以各类活动促销扩大知名度,如
3)以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户
4)与各文化协会、会员单位建立合作关系,淡季时间段可固定安排举办活动
五、盈亏预测
1、基本经营目标
1)每天50%上客率,人均消费20元以上,商品及活动销售每月营业额10000元;
2)会员卡销售200张(500—1000元/张),已预约会员约20人;
2、投资收益预算
1)64位*20元*30天+10000元=每月收入48400元*12月=全年收入580800元;全年成本338000元;约半年收回成本,当年实现毛利242800元,当年毛利率为72%。
2)当稳定会员达到150人,每位会员平均消费到3000元,即可收回全部投资。
六、风险预测
1、实际投资超出预算;
2、采购或人工成本过高;
3、管理制度不完善;
4、经营目标完不成;
七、风险控制办法
1、严格按照预算控制投资,或出让部分股份,让房东或供货商以房租或货物出资,减少首期投入资金,有效控制风险。
2、人工成本采用固定薪金+浮动奖金相结合的办法,一方面控制固定费用,另一方面有效提高员工积极性。
3、服务员要进行培训,采购质量要严格把关。(
4、加大销售、宣传、促销力度,多采用熟人介绍的方式,利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡,尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。(详见附件——会员卡使用及销售提成办法)